Perustelut
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupungin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.
Sisäisen tarkastuksen ohjeessa (hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.5.2025) on määritetty, että sisäinen tarkastaja raportoi työnsä tulokset kaupunginjohtajalle ja sisällyttää kaupungin toiminnan kannalta merkittäviin tarkastusraportteihin oman suosituksensa hallituskäsittelyn tarpeellisuudesta. Kaupunginjohtaja päättää yksittäisten raporttien viemisestä kaupunginhallituksen ja/tai lautakuntien käsittelyyn.
Liitteenä olevista sisäisen tarkastuksen raportissaon esitetty tarkastusten tausta ja kohdennus sekä tarkastuksen havainnot. Raportti koskee toimitilaohjelman toimeksiantoa.
Kaupungilla on laadittu suositusten perusteella toimenpidesuunnitelma. Sisäinen tarkastaja seuraa toimintasuunnitelman toteutumista ja raportoi näistä kaupunginjohtajalle kaksi kertaa vuodessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan sisäisen tarkastuksen raportin.